问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的出纳管理模块中出纳与总账对账不平怎么处理?
原因分析:年结规则
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中a. 检查账户管理中各个账户录入的日记账期初数是否与总账中的现金、银行日记账的相应期间的期初数一致;如果不一致,需要在账户管理界面,先将该账户暂停,然后修改日记账期初数,然后再将账户启用。如果账户不暂停,期初余额是灰色的,不能修改。b. 在总账中进行凭证查询,是否在总账中自己填制了出纳凭证(涉及现金、银行科目);查看出纳管理是否有对应的记录,如有,可以删除总账凭证,然后在出纳管理中制单;c. 在出纳管理中查看是否有日记账记录没有对应凭证号,如果有,需要进行制单。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-出纳管理 |
问题现象 | 出纳与总账对账不平怎么处理? |
问题原因 | 年结规则 |
解决方案 | a. 检查账户管理中各个账户录入的日记账期初数是否与总账中的现金、银行日记账的相应期间的期初数一致;如果不一致,需要在账户管理界面,先将该账户暂停,然后修改日记账期初数,然后再将账户启用。如果账户不暂停,期初余额是灰色的,不能修改。b. 在总账中进行凭证查询,是否在总账中自己填制了出纳凭证(涉及现金、银行科目);查看出纳管理是否有对应的记录,如有,可以删除总账凭证,然后在出纳管理中制单;c. 在出纳管理中查看是否有日记账记录没有对应凭证号,如果有,需要进行制单。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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