问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理?
原因分析:期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
问题现象 | 应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理? |
问题原因 | 期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决; |
解决方案 | 期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决; |
提交时间 | 2015-11-26 |
如果上述用友U8知识库未解决您的问题,您还可以到用友十万个为什么搜索一下:https://www.yongyou8.com/ask/。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论