问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中采用品种法计算成本,先对半产品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,取到的产成品数量改为0,之后对材料取数、核算成本,同样对产成品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,将半成品取到的数据改为0,再做材料取数,材料取数的时候还是可以取到半成品数,将取到的记录删除,再做成本计算,计算的时候就会报错:有专属成本分摊成本,但是负担完工或在产数量为0,怎么处理?
原因分析:7月份的时候误操作导致有期初结存
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中7月份的时候误操作导致有期初结存,本月对应产品做入库调整单,调整半成品的入库成本。可以10月份成本计算前做期初余额调整,删除掉金额即可。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 管理会计-成本管理 |
问题现象 | 采用品种法计算成本,先对半产品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,取到的产成品数量改为0,之后对材料取数、核算成本,同样对产成品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,将半成品取到的数据改为0,再做材料取数,材料取数的时候还是可以取到半成品数,将取到的记录删除,再做成本计算,计算的时候就会报错:有专属成本分摊成本,但是负担完工或在产数量为0,怎么处理? |
问题原因 | 7月份的时候误操作导致有期初结存 |
解决方案 | 7月份的时候误操作导致有期初结存,本月对应产品做入库调整单,调整半成品的入库成本。可以10月份成本计算前做期初余额调整,删除掉金额即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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